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一年一度的稅務(wù)年報還有1個月就要截至啦!如果對稅務(wù)年報還是不清楚的老板們趕快看過來,不要一不小心錯過了這個一年一次的大事。
稅務(wù)年報是企業(yè)所得稅年度申報表(企業(yè)所得稅匯算清繳),指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時期內(nèi),依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定,自行計算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額,根據(jù)月度或季度預(yù)繳的所得稅數(shù)額,確定該年度應(yīng)補或者應(yīng)退稅額,并填寫年度企業(yè)所得稅納稅申報表,向主管稅務(wù)機關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報、提供稅務(wù)機關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。
字太多?不想看?下方總結(jié)趕緊了解一下啦!
總結(jié)起來就是說企業(yè)在次年的5月31日前要向稅務(wù)機關(guān)報送當年企業(yè)所得的企業(yè)所得稅款,并根據(jù)預(yù)繳的所得稅稅額進行多退少補。
現(xiàn)在國地稅已經(jīng)合并了,沒有再區(qū)分國地稅了喲,大部分地區(qū)直接進入電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報即可。
那是不是意味著沒有經(jīng)營數(shù)據(jù)或者虧損的企業(yè)就不用填寫年報表了?可以明確告訴大家,不是的。
《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第三條:
凡在納稅年度內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(包括試生產(chǎn)、試經(jīng)營),或在納稅年度中間終止經(jīng)營活動的納稅人,無論是否在減稅、免稅期間,也無論盈利或虧損,均應(yīng)按照企業(yè)所得稅法及其實施條例和本辦法的有關(guān)規(guī)定進行企業(yè)所得稅匯算清繳。
所以企業(yè)所得稅匯算清繳是不能錯過申報的。
報送企業(yè)所得稅匯算清繳表時,在報送企業(yè)年度收入、成本、費用、納稅調(diào)整明細、享受優(yōu)惠政策,計算企業(yè)應(yīng)納稅所得額和所得稅額之前,還需要報送企業(yè)基礎(chǔ)信息。
注意一定要先報送企業(yè)基礎(chǔ)信息,才能夠填寫企業(yè)財稅信息喲,不然是無法填寫企業(yè)年度收入、成本等信息的。
如圖所示,基礎(chǔ)信息表還需要填寫資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、適用的會計準則或會計制度等等信息。藍色字體部分是需要手動填寫的,另外括號部分則需要選擇勾選“是”或者“否”。
保存之后就可以繼續(xù)填寫企業(yè)財稅信息啦!
Emmmmm但,這僅僅是個開始……
《企業(yè)所得稅匯算清繳》一共有44頁,即使是選擇一表集成,也有10頁。
18年的稅務(wù)年報到今年5月31日就要截至申報啦,為了避免逾期申報對企業(yè)帶來的不良影響,提醒大家早日申報喲,如果還有什么不明白的,可以直接點擊下方快幫云咨詢~
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